当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

中百集团内部审计为连锁经营保驾护航

发布时间:2017-10-02 01:16

  本文关键词:中百集团内部审计为连锁经营保驾护航


  更多相关文章: 内部审计 物流配送 大型流通企业 现代化商业 库房面积 国内商业 国货公司 连锁公司 进出口贸易 公司旗


【摘要】:正中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)是以连锁超市为主的国内商业上市公司,商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一。从1937年成立的国货公司到今天的中百集团,经历几代人的艰苦创业,中百老字号生生不息。公司旗下中百仓储、中百超市、中百百货、中百电器四家专业连锁公司经营网点1016家,营业面积110万平方米,经营品种近10万种,拥有12万平方米常温物流库房,以及库房面积8万平方米的生鲜物流园。公司通过构建连锁经营、物流配送、电子商务三位一体的经营发展格局,形成以商业零售为主,涉及进出口贸易、电子商务、物流配送等领域的现代化商业企业集团。在方便居民生活、
【作者单位】: 武汉市内部审计协会;
【关键词】内部审计;物流配送;大型流通企业;现代化商业;库房面积;国内商业;国货公司;连锁公司;进出口贸易;公司旗;
【分类号】:F721.7;F239.45
【正文快照】: 中百控股集团股份有限公司(以年,是职能部门中唯一划归董事会来,开展各类审计或审计调查1353下简称中百集团或公司)是以连锁超直接领导的常设机构,下属公司也项,增收节支2.60亿元,规避风险隐市为主的国内商业上市公司,商务相应成立内审部门,现已实现从上患115处,制定和完善各

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王国泉;内部审计应正确处理好几个关系[J];广西审计;1994年01期

2 鲍国明;内部审计的发展趋势和展望[J];审计研究;1995年05期

3 叶连松;贺信[J];河北审计;1995年12期

4 于秀琴;强化内部审计 服务深化改革[J];商业会计;1995年08期

5 李俊平,唐幸华;内部审计的几种方法[J];中国审计;1996年10期

6 林芳明;浅谈保险内部审计的作用[J];海南金融;1996年09期

7 马笑渊;内部审计具有管理职能吗?——对内审职能的探讨[J];审计与经济研究;1997年03期

8 ;现代企业制度下内部审计的特点及其发展趋势[J];审计研究;1997年02期

9 邓兰松;国有企业必须大力加强内部审计[J];山东审计;1997年05期

10 国夏;西方国家内部审计简介(上)[J];陕西审计;1997年04期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 李菊君;;国内风险导向内部审计应用问题研究及成因分析[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年

2 ;内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

3 夏玲俐;;事业单位自建项目的内部审计方案研究[A];重庆市预防医学会2010年论文集[C];2011年

4 谷影;;浅析企业安全费用内部审计存在的问题及应对措施[A];安全责任 重在落实——第四届吉林安全生产论坛论文集[C];2011年

5 中央财经大学课题组;;企业改制中内部审计的作用[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年

6 缪青;;浅谈内部审计在贯彻《企业内部控制基本规范》中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

7 钱本逸;;制以为精,精以求存——浅议加强内部审计质量控制的必要性和意义[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

8 王春峰;;论内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

9 唐长寿;;内部审计质量控制研究报告[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

10 胡小慧;;内部审计在企业重组改制中面临的挑战[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 本报记者 陆畅;别忽略内部审计这只“看门狗”[N];中国电力报;2004年

2 汪丛梅 孙莉萍;对内部审计作用的再认识[N];财会信报;2005年

3 ;河北省内部审计规定[N];河北日报;2009年

4 本报记者 韩雪;集团公司内部审计要做好五项工作[N];中国审计报;2009年

5 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年

6 郭晖;内部审计:为企业可持续发展保驾护航[N];中国信息报;2010年

7 通讯员 沈旭光;合肥燃气集团加强内部审计[N];安徽日报;2004年

8 本报记者 李棠棣;内部审计有了新规矩[N];中国财经报;2003年

9 ;如何发展民营企业内部审计[N];中国审计报;2003年

10 陈跃进 黄俊婷;设立内部审计 企业勃发生机[N];中国审计报;2004年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年

2 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年

3 刘键;基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究[D];西南财经大学;2010年

4 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年

5 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年

6 吴俊峰;风险导向内部审计基本问题研究[D];西南财经大学;2009年

7 剧杰;降低审计质量的审计行为研究[D];南京大学;2010年

8 富闽鲁;制造业企业营销审计理论与应用研究[D];天津大学;2007年

9 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年

10 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 孙晋喜;内部审计在企业中的应用与探索[D];西南交通大学;2003年

2 王艳;我国治理导向内部审计研究[D];山东经济学院;2010年

3 王香焕;基于公司治理的内部审计研究[D];山东经济学院;2010年

4 王亚娜;我国上市公司内部审计应用研究[D];东北师范大学;2010年

5 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年

6 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年

7 怀雷;增值型内部审计绩效评价[D];哈尔滨理工大学;2010年

8 董桂晶;中航工业集团公司增值型内部审计研究[D];财政部财政科学研究所;2010年

9 吴微;基于公司治理的上市公司增值型内部审计研究[D];西南财经大学;2010年

10 张蕾;A公司内部审计工作改进的研究[D];华东理工大学;2011年



本文编号:956737

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/956737.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户611e6***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com