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曲靖经济技术开发区A投资集团内部控制研究

发布时间:2021-07-05 12:03
  国有企业是我国国民经济的支柱,社会主义市场的建设和发展对我国建设社会主义市场经济有着非常重要作用。我国国有企业经过这么年来的发展,国有企业的经营和收益已经得到全面的提升与发展,国有企业已经占据着市场大部分的份额,但现阶段世界经济环境形势复杂多变,国际经济竞争日益激烈,市场经济全球化趋势不断加快,企业的组织结构、经营范围、管理方式和运营模式都复杂多变,在这种大的经济环境背景下,完善国有企业内部控制制度已成为影响和促进现代化市场经济发展和进步的重要途径,也是保障现代化国有企业健康的可持续发展的重要手段。国外的内部控制研究理论主要为内部牵制、内部控制、内部控制结构和内部控制整体框架四个阶段。最先出现的相关制度要追溯到1992年9月,在美国发布COSO文件。之后,在2002年9月份,SOX法案面世,则为之后的相关方面的深入研究提供了坚实可靠的后盾支持。2004年9月份委员会就内部控制制度这方面出台了《企业风险管理—整合框架》这一正式性的文件,这一纲领性文件的出台相当于公开了关于内部控制制度这一领域的最前沿的学习结论。相较国外的研究,国内内部控制理论起步稍晚,理论研究是到1980年之后才开始慢慢... 

【文章来源】:云南财经大学云南省

【文章页数】:62 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

曲靖经济技术开发区A投资集团内部控制研究


论文研究技术路线图

曲靖经济技术开发区A投资集团内部控制研究


A投资集团组织架构图

流程图,风险管理,基本流程,工资保障


要的风险管理流程图。对风险最大的几个方面,目前制定了相应的预案,比如应风险,一是加强自来水厂水质安全的监控,加强接触危险障,二是管辖的公园广场公共区域加强安保和应急措施避风险应急方案都在相应场所张贴,并由专人负责。工程管期和不定期的安全生产作业检查,以及农名工工资保障风

【参考文献】:
期刊论文
[1]董事会特征与内部控制缺陷信息披露——基于制度变迁视角的实证研究[J]. 池国华,王钰.  财经理论与实践. 2018(06)
[2]企业内部控制研究:内涵、评价、影响因素与经济后果[J]. 李志斌,章铁生.  商业会计. 2018(20)
[3]国有企业内控管理优化研究[J]. 杜爽.  中国市场. 2018(24)
[4]国有企业内部控制问题研究——以A国有企业为例[J]. 孔源.  经营与管理. 2018(03)
[5]内部控制监管、内控缺陷及其修复与投资机会——基于内部控制监管制度变迁视角的实证研究[J]. 林钟高,叶家珠.  财贸研究. 2018(01)
[6]企业内部控制创新方向及其基本模式研究[J]. 李翔,杨雄胜,陈丽花,熊焰韧,缪艳娟.  会计研究. 2017(12)
[7]内部人控制、股权集中度与国企会计信息质量[J]. 吴秋生,郭瑞敏.  商业会计. 2017(21)
[8]对完善国有企业内控制度的分析[J]. 薛长艳.  时代金融. 2016(33)
[9]管理会计报告体系构建研究[J]. 敖小波,李晓慧,谢志华,何华生.  财政研究. 2016(11)
[10]初探行政事业单位内部控制存在的问题及对策[J]. 郭艳婷.  财会学习. 2016(14)

博士论文
[1]国有资本财务监管框架下的国有企业内部控制研究[D]. 白玮.天津大学 2007

硕士论文
[1]S高校内部控制体系研究[D]. 刘晓丹.沈阳大学 2018
[2]内部控制缺陷对财务绩效的影响[D]. 许灿.西安工程大学 2016
[3]A事业单位内部控制问题研究[D]. 崔萌.河北大学 2014
[4]国资委对国有企业内部控制的影响机制研究[D]. 申志强.云南财经大学 2014
[5]行政事业单位内部控制若干问题研究[D]. 周颖.厦门大学 2014



本文编号:3266038

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