当前位置:主页 > 法律论文 > 公司法论文 >

中小民营企业内部审计研究——以浙江省为例

发布时间:2017-12-07 16:29

  本文关键词:中小民营企业内部审计研究——以浙江省为例


  更多相关文章: 内部审计 公司治理准则 内部控制审计 审计职业 舞弊审计 内审人员 审计人员素质 财务部门 审计方法 审计委员会


【摘要】:正《公司法》中,按照企业的资本组织形式将企业划分为国有独资、国有控股、有限责任公司、股份有限公司、合伙企业和个人独资企业等类型等。所以一部分人认为除了国有独资和国有控股企业外,其他类型的企业中只要不存在国有资本的,都可以称为民营企业。另一部分人则坚持应该根据企业的资本的组成方式与募集方式来定义。如果一个企业的资本的投资主体是民间资产的话,就可以认为是民营企业了。对民营企业概念的界定,国内著名经济学家
【作者单位】: 浙江农林大学暨阳学院;
【分类号】:F276.3;F239.45
【正文快照】: 《公司法》中,按照企业的资本组织形式将企业划分为国有独资、国有控股、有限责任公司、股份有限公司、合伙企业和个人独资企业等类型等。所以一部分人认为除了国有独资和国有控股企业外,其他类型的企业中只要不存在国有资本的,都可以称为民营企业。另一部分人则坚持应该根据

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 程良;应当明确内部审计责任[J];地质技术经济管理;1995年05期

2 王夏华;我国企业内部审计面临的挑战及发展对策[J];宁夏社会科学;2000年02期

3 禄路 ,贾国玺;发挥内审作用 增强企业活力[J];企业活力;1992年12期

4 陶敦勤;论内部审计与企业会计[J];经济研究参考;1998年43期

5 胥祥薇;谈现代企业制度下内部审计职能的转换及其必要性[J];现代管理科学;1999年03期

6 黄哲;现代企业制度下的内部审计及其宏观环境建设——现代企业制度下的内部审计[J];继续教育研究;2001年03期

7 陈春华;浅谈社会主义市场经济条件下内部审计的职能[J];地质技术经济管理;1995年05期

8 李燕;内部审计如何适应金融监管重点转变[J];有色矿冶;1998年02期

9 霍泾oO;;完善内部控制与内部审计从容应对危机——“内部控制与内部审计”2009春季高峰论坛在京举办[J];中国审计;2009年09期

10 陈海莉;;对国企改制过程中内部审计的思考[J];管理科学文摘;2005年12期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 唐辉荣;;企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

2 曾宗辉;;内部审计在企业内部控制中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

3 张铁峰;贾丽娜;;中小企业内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

4 裴美;马宝康;;内部审计应在内部控制活动中发挥积极的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

5 张宗济;;内部审计在企业内部控制中的角色和作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

6 周茂华;;内部审计与内部控制的关系研究——基于复杂系统观视角[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年

7 韩涛;李静;;内部审计在公司治理中的作用——结合中国海外集团有限公司商务模式为例分析[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

8 李德胜;陈冬梅;李方华;孙庆梅;许晓颖;王红霞;张亭楠;刘会平;程广凯;;论企业内部审计与内部控制体系建设[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年

9 单东升;;内部审计在企业内部控制制度建设中的作用[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

10 李孝林;;财务总监与内部审计制度创新——构建统一、独立的经济监督系统[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 张安平 贵州省商业学校;内部审计在现代企业中的机制与作用[N];经济信息时报;2009年

2 通讯员 沈旭光;合肥燃气集团加强内部审计[N];安徽日报;2004年

3 陈跃进 黄俊婷;设立内部审计 企业勃发生机[N];中国审计报;2004年

4 高亚伟 黄世海;内部审计在企业风险管理中的作用[N];中国审计报;2005年

5 沈伟民 林汉银 张耀平;江苏电力内部审计迈向“四化”[N];中国电力报;2004年

6 肖永平;试论公司治理结构中的内部审计[N];甘肃经济日报;2004年

7 金银凤 南京审计学院继续教育学院;内部审计与公司治理的内在机理[N];中国审计报;2009年

8 王洪霞 山西省审计科学研究所;论内部审计在内部控制中的地位和作用[N];中国审计报;2010年

9 周巍 南京审计学院;小议内部审计在公司治理中的作用[N];中国审计报;2010年

10 陈盟飞;内部审计助力发展目标的实现[N];中国航天报;2006年

中国博士学位论文全文数据库 前6条

1 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年

2 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年

3 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年

4 刘开崧;基于CFO制度框架的财务组织重塑与持续改善:价值、战略、流程与平衡[D];厦门大学;2008年

5 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年

6 罗怀敬;全面风险管理导向下企业内部控制评价研究[D];山东农业大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 畅娟;公司治理视角下的内部审计研究[D];天津财经大学;2011年

2 王拼;风险导向内部审计与公司治理关系研究[D];河北大学;2011年

3 朱永永;基于公司治理角度的公司内部审计与外部审计法律问题研究[D];西南政法大学;2010年

4 金彦;企业独立董事研究[D];同济大学;2006年

5 畅晶;基于公司治理下企业内部审计的研究[D];山西财经大学;2014年

6 姜波;内部审计对上市公司治理结构作用研究[D];大连海事大学;2010年

7 张钰;国有企业内部审计转型存在的问题及对策研究[D];河北大学;2011年

8 侯蕾;内部审计对上市公司财务重述影响研究[D];天津财经大学;2013年

9 张艳军;集团公司内部审计与公司治理[D];天津大学;2012年

10 邱宇;H公司增值型内部审计的构建研究[D];中国海洋大学;2013年



本文编号:1263038

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/falvlunwen/gongsifalunwen/1263038.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户bc0ae***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com