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案例推理在内部审计中的应用研究

发布时间:2017-09-15 14:08

  本文关键词:案例推理在内部审计中的应用研究


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【摘要】:文章从案例推理技术引入到内部审计领域的必要性和可行性出发,提出了该技术在内部审计领域的应用框架,并运用框架法对内部审计案例的知识表示进行了探索。
【作者单位】: 南京邮电大学;
【关键词】内部审计 案例推理 框架法
【基金】:国家自然科学基金项目“产业技术创新联盟核心企业提升自主创新路径研究”(71373133) 国家社会科学基金项目“国有大型企业技术创新的市场化机制研究”(11BJY023) 南京邮电大学社科基金“产业技术创新联盟中的资本网络、治理机制与绩效评价”(NY211149)项目资助
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 一、引言中国内部审计协会颁布的《中国内部审计准则(2013)》对内部审计的定义为:“一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性及有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。”由此,我国内部审

【参考文献】

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本文编号:856980

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